Faktúra č. 233134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233134
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 6 ks
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 298,68 €
  • Identifikácia objednávky: 23164
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť