Faktúra č. 233115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233115
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 495,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23161
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť