Faktúra č. 231229

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231229
  • Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie vodovodnej kanalizácie na SOŠ automobilová Trnava
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23132
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť