Faktúra č. 231176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231176
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce PC - prenos dát a servis sekretariát, výdajňa jedál SOŠ automobilová Trnava
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 435,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23107
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť