Faktúra č. 231175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231175
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa)
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 824,19 €
  • Identifikácia objednávky: 23098
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť