Faktúra č. 0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia - aktualizácia "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany Prieťah"
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 13 510,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0178/23
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť