Faktúra č. 231109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231109
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrického ručného náradia a predlžovačiek v SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 633,96 €
  • Identifikácia objednávky: 23065
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť