Faktúra č. 233037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233037
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - výdajňa jedál SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 317,44 €
  • Identifikácia objednávky: 23052
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť