Faktúra č. 231037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231037
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne 30.01.2023-03.02.2023 Trnava-Hronec a späť
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 2 800,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23035
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť