Faktúra č. 231029

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231029
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačné a kúrenárske práce na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 3 453,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23029
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť