Faktúra č. 0319/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17"
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 18 975,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 992/2021/OPaS
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť