Faktúra č. 223067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223067
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - úprava a tlač výukových materiálov - pracovné zošity projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 26.08.2022
  • Celková hodnota: 6 384,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22104
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť