Faktúra č. 221125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221125
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 1 560,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22079
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť