Faktúra č. 221119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221119
  • Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 792,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22075
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť