Faktúra č. 223042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223042
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 30.04.2022
  • Celková hodnota: 139,20 €
  • Identifikácia objednávky: 22077
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť