Faktúra č. 221103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221103
  • Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie revízie elektrického ručného náradia a predlžovacích šnúr v SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 22.04.2022
  • Celková hodnota: 480,24 €
  • Identifikácia objednávky: 22063
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť