Faktúra č. 223019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223019
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - kancelárske potreby na projekt Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 3 275,51 €
  • Identifikácia objednávky: 22031
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť