Faktúra č. 213101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213101
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 124,80 €
  • Identifikácia objednávky: 21133
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť