Faktúra č. 213073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213073
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 136,80 €
  • Identifikácia objednávky: 21093
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť