Faktúra č. 213054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213054
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - uteráky froté 55 ks
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 138,60 €
  • Identifikácia objednávky: 21072
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť