Faktúra č. 213050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213050
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - toner 1 ks
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 57,60 €
  • Identifikácia objednávky: 21065
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť