Faktúra č. 213033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213033
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 102,24 €
  • Identifikácia objednávky: 21042
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť