Faktúra č. 211084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211084
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia ručného náradia a predlžovacích pohyblivých šnúr
  • Dátum doručenia: 09.04.2021
  • Celková hodnota: 376,80 €
  • Identifikácia objednávky: 21019
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť