| 1884/19 | 
    Telefonne poplatky  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    631,38 € | 
    01.11.2019 |    
     | 
     | 
    28.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1934/19 | 
    Telekomunikačné poplatky za služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    15 733,20 € | 
    01.11.2019 |    
     | 
     | 
    01.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1933/19 | 
    Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    8 196,42 € | 
    01.11.2019 |    
     | 
     | 
    01.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1932/19 | 
    Telekomunikačné poplatky za služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    20 691,50 € | 
    01.11.2019 |    
     | 
     | 
    01.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1851/19 | 
    Letenky pre pozvaných participujúcich účastníkov ma 1. medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorú organizuje TTSK /11.-12.11.2019/ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    NADOSAH, spol. s r.o. | 
    45329753 | 
     | 
    352,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    03.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0077/19 | 
    Stavebné práce na realizáciu stavby "Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, KSK, TSK a TTSK" v rámci projektu Rek. a moder. cesty I/581 Podbranč-Myjava |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    STRABAG | 
    17317282 | 
     | 
    481 743,62 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    11.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1969/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 351,16 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    20.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1968/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 214,42 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    20.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1967/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    102,53 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    20.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1867/19 | 
    Odborné právne služby |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. | 
    47257211 | 
     | 
    840,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1924/19 | 
    Vizitky - p.Maroši, p.Raclavský, p.Krnáč |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Bright, s.r.o. | 
    36777633 | 
     | 
    109,20 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1918/19 | 
    Preklad anglického textu - Ing. Horáková |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Abanico s.r.o. | 
    35889730 | 
     | 
    8,40 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1853/19 | 
    Vianočné ozdoby |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    ANATEX, s.r.o. | 
    36650641 | 
     | 
    781,20 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1936/19 | 
    Tematický monitoring médií  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovakia Online s.r.o. | 
    31402445 | 
     | 
    360,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1937/19 | 
    Občerstvenie na podujatie prezentácie samospr.krajov v rámci slov.predsedníctva OBSE vo Viedni |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Správa mestského majetku, s.r.o.  Skalica | 
    34140590 | 
     | 
    585,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1890/19 | 
    Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Železiarstvo TGR s.r.o.  | 
    52116433 | 
     | 
    138,18 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1861/19 | 
    Studená voda pre TÚV  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    STEFE Trnava, s.r.o. | 
    36277215 | 
     | 
    74,29 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1971/19 | 
    Čistiace a upratovacie služby  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    mp clean  | 
    46427775 | 
     | 
    4 140,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    26.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1855/19 | 
    Stravné lístky  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    DOXX - stravné lístky | 
    36391000 | 
     | 
    18 663,75 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    26.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1852/19 | 
    Strážna služba  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Agentúra S + L s.r.o.  | 
    36266477 | 
     | 
    8 356,08 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    27.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1895/19 | 
    Vysielanie relácie Streda v župane  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Trnavská produkčná s.r.o. | 
    50383469 | 
     | 
    2 419,32 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    28.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1981/19 | 
    Dodávka elektriny  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    880,98 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1898/19 | 
    PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne,diaľničný poplatok |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty | 
    35708182 | 
     | 
    1 788,36 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    01.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1995/19 | 
    Finančná spoluúčasť pri organizovaní krajského pohára v ľadovom hokeji mládež.hokej.klubov TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Slovenský zväz ľadového hokeja | 
    30845386 | 
     | 
    3 000,00 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    02.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0076/19 | 
    Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za október 2019 (5 %) |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Doprastav, a.s | 
    31333320 | 
     | 
    944,99 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    02.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 2096/19 | 
    Občerstvenie na podujatie prezentácia TTSK pre OBSE vo Viedni Hofburg, doprava |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Včelco s.r.o. | 
    36783455 | 
     | 
    471,60 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    07.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1990/19 | 
    Nápoje  na reprezentačné účely počas zasadnutia OBSE vo Viedni |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    REVA  Bojničky, a.s. | 
    36237833 | 
     | 
    679,01 € | 
    31.10.2019 |    
     | 
     | 
    07.01.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1883/19 | 
    Zverejnenie pracovnej ponuky - Odborný referent /Odbor ľudských zdrojov/ |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Profesia, spol. s r. o. | 
    35800861 | 
     | 
    82,80 € | 
    30.10.2019 |    
     | 
     | 
    20.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1847/19 | 
    Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč  |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    VEMA s.r.o. | 
    31355374 | 
     | 
    26,94 € | 
    30.10.2019 |    
     | 
     | 
    18.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 1974/19 | 
    Občerstvenie na stretnutie riaditeľov škôl CSenického a Skalického okresu s vedením TTSK |      
    Trnavský samosprávny kraj | 
    37836901 | 
    Stredná odborná škola Senica | 
    00351997 | 
     | 
    88,40 € | 
    30.10.2019 |    
     | 
     | 
    26.12.2019 | 
     | 
     | 
    Faktúra |