0811/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
5 768,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0805/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 7. ročníka súťaže "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
1 000,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0801/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0802/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
361,62 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0796/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní koncertu Festivalu ARCO "REKVIEM" Pavla Krršku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0790/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0791/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
250,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0784/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0785/25 |
Zverejnenie reklamného bannera k Festivalu Letectva Piešťany 2025 v Trnavskom hlase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
123,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0778/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0774/25 |
Krabička s logom TTSK na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0777/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0776/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0782/25 |
Prenájom nebytových priestorov HPMRS v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0766/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0764/25 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,41 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0765/25 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
48,89 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0761/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0759/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0771/25 |
Zameranie adresného bodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
100,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0763/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
305,53 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0760/25 |
Prenájom haly, podporné služby, občerstvenie - na športové podujatie "Krajský turnaj vo florbale o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
1 710,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0767/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
173,24 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0768/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
209,43 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0769/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0762/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,18 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0770/25 |
Materiálne vybavenie prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
290,28 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0758/25 |
Členský poplatok v združení Automotive Skills Alliance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
2 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0751/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 541,02 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |