Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0528/24 Školenie - účastnícky poplatok na XXIV. Odbornej konferencii APSSvSR Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. 42170460 239,00 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0519/24 Prístup k API a datasetom na portáli UVOostat.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 BlackRuby s.r.o. 51438780 1 796,40 € 18.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0517/24 Nápoje, zálohový obal Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 40,50 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0511/24 Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mariana Bubánová - Mariankine šatky 45374066 324,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0033/24 Stavebný dozor Trnavský samosprávny kraj 37836901 Andrej Barbierik 46160655 1 970,00 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0488/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 134,12 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0487/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 73,76 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0510/24 Vozík - rudla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 204,72 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0508/24 Občerstvenie na podujatie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 99,00 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0507/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 204,00 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0506/24 Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 340,79 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0505/24 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 15.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0496/24 Školenie KCT - otvárame LABY- realizácia prezentácie o využití 3D grafiky a vizuálnych efektov v kreatívnom priestore Trnavský samosprávny kraj 37836901 TeapotVFX s.r.o. 50543261 1 380,00 € 14.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0495/24 Školenie KCT - otvárame LABY- realizácia workshopu zameraná na prácu s virtuálnou realitou v oblasti zábavy a vzdelávania Trnavský samosprávny kraj 37836901 Daniel Sokol 55516076 540,00 € 13.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0491/24 Školenie KCT - otvárame LABY- kurz 3D tlač Trnavský samosprávny kraj 37836901 Matúš Kovár 55658997 600,00 € 13.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0490/24 Školenie KCT - otvárame LABY- prednáška o AI Trnavský samosprávny kraj 37836901 Studio Bororo s. r. o. 53071387 230,00 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0492/24 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 14,40 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0483/24 Papierenský materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 298,58 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0497/24 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 36,53 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0482/24 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 635,60 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0484/24 Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 508,15 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0034/24 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" Trnavský samosprávny kraj 37836901 APROREAL, s.r.o. 46336737 4 800,00 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0522/24 Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 50,40 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0494/24 Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum 00164721 448,00 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0514/24 Skladací plošinový vozík Trnavský samosprávny kraj 37836901 B2B Partner s.r.o. 44413467 127,20 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0509/24 Mandátny certifikát Trnavský samosprávny kraj 37836901 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 33,62 € 12.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0473/24 Výroba stálej tabule Kreatívne centrum Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Presentas, s.r.o. 44656556 117,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0481/24 Realizácia workshopov 3D modelovania v Kreatívnom centre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lucia Bachratá 53260694 600,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0030/24 Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 176 172,61 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0499/24 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica 00160369 550,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »