Faktúra č. 2051/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2051/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely na opravu diskového pola EVA
  • Dátum doručenia: 17.09.2021
  • Celková hodnota: 298,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0040/21
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť