AUTOCONT s.r.o.
Informácie
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0017/23 | oprava a servis sieťových zariadení a náhradné diely | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 795,60 € | 09.01.2023 | 14.01.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPU | Objednávka | |||
0083/23 | Oprava tlačiarní na ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 795,60 € | 26.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
0190/23 | Oprava a servis tlačiarní v budove Ú TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 010,64 € | 24.02.2023 | 22.03.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
0478/23 | Oprava tlačiarní | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 010,64 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
0698/23 | Predĺženie podpory pre IT systémy | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 82 533,32 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
0472/23 | oprava servera | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 066,80 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPU | Objednávka | |||
0785/23 | Oprava servera sieťovej časti servera | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 066,80 € | 30.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
1205/23 | Predĺženie IT maintenance HW a SW | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62 983,33 € | 11.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
1550/23 | Podpora pre servery a diskové polia | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 69 303,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
Z20221046_Z | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20221046_Z | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 32 790,00 € | 10.03.2022 | 12.03.2022 | 11.03.2022 | Mgr. Jozef Viskupič | Predseda TTSK | Zmluva | |
0823/22 | Predlženie podpory na HW a systémoý SW ekonomického systému SPIN | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 32 790,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
0822/22 | Predĺženie podpory pre informačné technológie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84 263,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
0874/22 | Oprava a servis diskových polí | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 936,00 € | 02.08.2022 | 16.08.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPU | Objednávka | |||
1374/22 | Mimozáručná oprava/výmena ventilátorov na diskovom poli HPe EVA | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 936,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
1428/22 | Predĺženie IT maintenance HW a SW | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 62 983,33 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
1371/22 | Oprava tlačiarní | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 497,40 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Lívia Kuchárková | Vedúca OPÚ | Objednávka | |||
2080/22 | Oprava tlačiarní | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 497,40 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
0290/22 | SAN switche, rozšírenie existujúcej WIFI siete a managementu WIFI | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 103 700,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
2262/20 | Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 773,84 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
0043/21 | Optické riešenie pre zvýšenie kapacity prenosu dát medzi budovou ÚTTSK a vysunutým pracoviskom na Študentskej ul. Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 883,20 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |