Trnav.vodáren.spoloč


Informácie
  • Názov: Trnav.vodáren.spoloč
  • IČO: 36252484
  • Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/24 vodné, stočné, zrážková voda 01-03/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 897,82 € 17.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0147/23 vodné, stočné, zrážková voda 01-03/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 623,00 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0246/23 vodné, stočné, zrážková voda 04-06/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 710,47 € 27.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0327/23 vodné, stočné, zrážková voda 07-09/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 518,27 € 19.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0434/23 vodné, stočné, zrážková voda 10-12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 804,92 € 31.12.2023 15.02.2024 Faktúra
DFB0125/22 vodné, stočné, zrážk.voda 01-03/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 592,91 € 19.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0245/22 vodné, stočné, zrážková voda 04-06/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 698,40 € 19.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0340/22 vodné, stočné, zrážková voda 07-09/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 490,79 € 20.10.2022 29.10.2022 Faktúra
DFB0458/22 vodné, stočné, zrážková voda 10-12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 717,84 € 30.12.2022 16.02.2023 Faktúra
DFB0094/21 vodné, stočné 01-03/21, zrážková voda 01-03/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 387,05 € 16.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0211/21 vodné, stočné, zrážková voda 04-06/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 639,74 € 23.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB0321/21 vodné, stočné, zrážková voda 07-09/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 455,94 € 18.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0433/21 vodné, stočné, zrážková voda 10-12/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 560,51 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
DFB0109/20 vodné, stočné 03/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 548,86 € 15.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0192/20 vodné, stočné, zrážk.voda 04-06/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 360,14 € 27.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0288/20 vodné, stočné, zrážková voda 07-09/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 394,39 € 14.10.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0383/20 vodné stočné 10-12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 533,08 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFB0079/19 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 86,14 € 05.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFB0100/19 vodné, stočné 01-02/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 351,34 € 15.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0135/19 zrážková voda 01-03/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Trnav.vodáren.spoloč 36252484 222,05 € 16.04.2019 24.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »