Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0140/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 GranVelada CE s.r.o. 55387721 34,24 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 multisport karty 04/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 288,00 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFŠ0086/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 180,74 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0087/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 176,33 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0085/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 27,23 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0081/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 93,89 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0084/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 6,77 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0082/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 48,52 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0080/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 2,96 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFŠ0083/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 54,51 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 11/2024/SOSOaSPn Zmluva v zmysle Autorského zákona Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 17310598 0,00 € 26.03.2024 26.03.2024 31.12.2024 26.03.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 12/2024/SOSOaSPn Zmluva v zmysle Autorského zákona Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 17310598 0,00 € 26.03.2024 26.03.2024 31.12.2024 26.03.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 13/2024/SOSOaSPn Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Správa Registratúry, Mgr. Adrián Lančarič, PhD. 55789862 0,00 € 26.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFB0109/24 občerstvenie Deň učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIZZA DART s. r.o. 50685252 655,85 € 25.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFŠ0079/24 pekárske výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 95,43 € 22.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFS0056/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 39,81 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0055/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 86,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0054/24 mrazená hydina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 1,43 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 obrusky, sviečky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 174,53 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFŠ0077/24 mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 122,66 € 22.03.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »