Faktúra č. DFB0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda 01-03/19
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 222,05 €
  • Identifikácia zmluvy: Z-190/2000
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť