Faktúra č. DFB0274/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0274/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, tonery
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 478,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2/10/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť