Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/24 dodávka a inštalácia PC 12ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 oprava steny + materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 materiál + lepenie PVC škola Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 128,29 € 19.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0035/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 123,28 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 voda 18.2.2024 - 17.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,14 € 19.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0034/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 nôž do krovinoreza Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Kaiser - OSTREX 35497483 35,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 109,07 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 107,78 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 voda 13.2.2024 - 12.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 rohože 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 142,78 € 11.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 185,69 € 10.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFP0030/24 činnosť zváračskej školy 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 14,40 € 06.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 vyúčtovanie tepelnej energie 2/2024 - doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 929,75 € 06.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 86,94 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0036/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 138,92 € 05.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFP0031/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 106,74 € 27.02.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 školenie p. Fleischmannová Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 39,00 € 22.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 kancelárske stoličky 6ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686 1 052,00 € 20.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 645,25 € 16.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 školenie Ing. Kováriková Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 82,16 € 14.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 81,62 € 13.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 voda 13.1.2024 -12.12.2.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 46,80 € 12.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 ČK ISIC Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0030/24 tepelná energia 1/2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15 605,14 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 95,80 € 06.02.2024 07.03.2024 Faktúra
1 2 3 »