Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0126/19 Objednávame u Vás: USB 32 GB - 30 ks v rámci programu ERASMUS+, predpokladaná cena 165 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0127/19 Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 110 ks,predpokladaná cena 421 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0128/19 Objednávame u Vás: USB 256 GB - 5 ks v rámci programu ERASMUS+, predpokladaná cena 125 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Dušan Valentovič 44274742 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0129/19 Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu (v rámci projektu ERASMUS+), predpokladaná cena 150 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GOPAP-Stefan Gocal 33206996 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0130/19 Objednávame u Vás: toner do tlačiarne v rámci projektu ERASMUS+ 50F2H00 -1 ks, predpokladaná cena 137 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0131/19 Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+žiaci, predpokladaná cena 140 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 GOPAP-Stefan Gocal 33206996 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0132/19 Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní: 50F2H00 -1 ks, 545 XL – 1 ks, 546 XL - 1 ks,(projekt ERASMUS+ žiaci, predpokladaná cena 180 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 11.11.2019 10.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0237/19 za cyklotrenažer SIGNA - 2 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644 824,00 € 09.11.2019 18.12.2019 Faktúra
0124/19 Objednávame u Vás:: prac.odev, obuv, predpokladaná cena 350 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Lukáš Minarovič OOPP 43617603 0,00 € 07.11.2019 06.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFE0024/19 za textaby 200x120 štandard modrý - 4 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ŠKOLEX 31396763 504,96 € 07.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0232/19 za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Trnavska teplarenska,a.s. 36246034 2 956,37 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
0122/19 Objednávame u Vás: toner 230XC - 1 ks, CE 505 XC - 1 ks, 50F2H00 -2 ks, 545 XL – 1s, 546 XL - 1 ks, predpokladaná cena 450 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 0,00 € 06.11.2019 05.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0123/19 Objednávame u Vás: ozvučenie telocvične, predpokladaná cena 1880 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 DUBAN Audio, s.r.o. 52120619 0,00 € 06.11.2019 05.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0228/19 za nákup inventára do výdajnej školskej jedálne (taniere, podnos nerez) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Jaroslav HUDEC-Dom.potr. 30730937 169,30 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0225/19 za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 537,14 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0121/19 Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 0,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
0120/19 Objednávame u Vás: tanier plytký - 50 ks, predpokladaná cena 130 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Jaroslav HUDEC-Dom.potr. 30730937 0,00 € 04.11.2019 03.12.2019 Ing.Jana Bačíková hospodárka školy Objednávka
DFB0230/19 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,80 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0229/19 za telefónne poplatky za obdobie od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,10 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0231/19 za monitorovanie budovy za mesiac október 2019 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 55,68 € 01.11.2019 10.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »