Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/24 za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076 221,70 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o. 34116125 242,40 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 za tonery do tlačiarní - 8 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 977,94 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 za dataprojektor Epson EB-W06 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ALZA.SK 36562939 429,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 vyúčtovacia faktúra za predplatné "Dane a účtovníctvo" a "Práca, mzdy a odmeňovanie", ročník 2025 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 308,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Tatrachema, v.d. Trnava 31434193 713,46 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 za vzdelávanie v programe "Zručnosti pre úspech" - 2 osoby Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 JA Slovensko, n.o. 42166292 144,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 za vzdelávacie programy na školský rok 2024/2025 (Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 JA Slovensko, n.o. 42166292 120,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFS0005/24 za catering s dovozom na posedenie ku Dňu učiteľov Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Green Pig 44937431 2 390,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 za monitorovanie budovy za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 ZOS Bezpecnost s.r.o. 36237922 72,48 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 - pevná sieť Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Telekom, a. s. 35763469 21,34 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac apríl 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 655,46 € 31.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 za služby v oblasti CO za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CO - COMPANY s. r. o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 36,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 504,00 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 za obedy žiakov za mesiac 03/2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 381,80 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFS0006/24 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 208,69 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 290,13 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 - režijné náklady Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 844,94 € 28.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 za doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 40,90 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 za platy na stoly PL20E sivý - 6 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Hammerbacher SK, a. s. 34119990 403,20 € 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 za certifikát pre doménu "oakuktt.sk" (6.3.2023 - 6.3.2025) a káble Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 HYDRA Computer s. r. o. 44307691 288,60 € 25.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 162,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2024 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o. 36236241 162,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 252,11 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 za materiál na údržbu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 Neka Stores, s.r.o. 52224686 369,86 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 za telefón Alcatel, diagnostiku a opravu telefónu Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 60,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 za tonery do tlačiarní - 8 ks Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 00162001 CLEAN tonery s.r.o. 35891866 667,88 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1 2 3 »