Faktúra č. DFB0225/19

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  • IČO: 00162001
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 537,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť