DFB0039/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie r. 2023 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-510,85 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 132,72 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
servis registračnej pokladnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
68,40 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
dodávka a montáž 4 ks látkových roliet a 1 ks sieťky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
696,89 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 1.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
revízia výťahu v hlavnej budove - 1.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
výroba podstavcov, kompletizácia a inštalácia do vitrín expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
5 190,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
prostriedok Decon 90 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Hermes LabSystems, s.r.o. |
35693487 |
|
141,18 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 01/2024 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 734,70 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,38 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
pohonné hmoty do SMV, autoumyvareň - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
63,54 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
online seminár PAM 26.1.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
pramenitá voda, sanitácia dávkovačov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
214,68 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
273,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
Switch TP-Link |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,70 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
poplatok za používanie SANETU |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
elektrina - 01/2024 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
198,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
246,52 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Asseco Solutions, as.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
revízie prenosných elektrický zariadení a ručného náradia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 166,60 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
predplatné Verejná správa SR - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
144,00 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
publikácia - Knieža z Popradu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Archeologický ústav SAV |
00166723 |
|
12,43 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
kontrola hasiacich prístrojom,hydrantov,pož.uzáverov,tlakové skúšky a odstránenie závad |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
1 396,30 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
úložisko Synology do serverovne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
114,57 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 01/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,38 € |
06.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
výrub a odvoz stromu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
108,00 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |