Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/24 tlač propagačných materiálov k expozícii Dejiny Trnavy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 533,58 € 20.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 84,95 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0089/24 balenie a preprava keramiky - Múzeum Molpír Smolenice - ZsM Trnava Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 EM Autodoprava s. r. o. 44743327 199,20 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 hudobný program na vernisáž - Uhorská kráľovská koruna Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Spevácky súbor TRINITAS 37985884 350,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 súprava organizéra poznámok a pera - 100ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 290,51 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 180,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 trojuholníkové pero - 150 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 229,91 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 416,98 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 servisné práce na PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 108,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 03/2024 - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 071,02 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 teplená energia - vyúčtovanie za r. 2023 - Hlavná budova - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 947,62 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.4.2024-3.5.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 284,88 € 06.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 prezutie a vyváženie pneumatík na SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 35,00 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie variabilnej zložky tepla za obdobie od 01.01.-29.2.2024 - preplatok - nové cenové rozhodnutie(vyúčtovanie rozdielu cien) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -7 759,93 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 prenájom optických vlákien - 2.Q.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 pohonné hmoty do SMV a kosačky - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 54,96 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 online seminár PAM 22.3.2024 - mzdová účtovníčka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 96,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 elektrina - 03/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 237,48 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 elektrina - 04/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 elektrina - 04/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,52 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 dodávka a montáž komunikátora EZS a EPS - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 298,78 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 264,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 pravidelná 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 334,63 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia 2 ks - obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 69,80 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 výroba dosky do expozície Dejiny Trnavy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama 37036106 234,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 elektrina - 03/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 elektrina - 03/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 elektrina - 02/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »