Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/24 externý USB Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Bleskanet, s.r.o. 36270105 80,00 € 15.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0163/24 oprava traktrovej kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 548,70 € 10.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0162/24 úprava webových sránok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Uváčik Emanuel, Ing. 51135019 75,00 € 10.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0158/24 preklad do AJ k výstave "Kde bolo tam bolo" Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr. Mariana Hyžná, PhD. - preklady 55745326 400,00 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0159/24 pokladničný systém - počítač s príslušenstvom, boločková tlačiareň, software, služby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 1 695,60 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0165/24 tepelná energia - 06/2024 vyúčtovanie - Hlavná budova - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 007,67 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0151/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.7.2024-3.8.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 285,50 € 06.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0154/24 pohonné hmoty do SMV a kosačky - 06/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 86,94 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0152/24 prenájom optických vlákien za 3.Q.2024 ZsM-MTF STU Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0156/24 kancelársky softvér Microsoft 365 - elektronická licencia-obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 43,90 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0157/24 tlač farebná k výstave "Kde bolo tam bolo" Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 1 821,36 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0153/24 tlač k výstave "Kde bolo tam bolo" - PVC dosky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 815,10 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0161/24 elektrina - 06/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -97,34 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0150/24 elektrina - 07/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0149/24 elektrina - 07/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0155/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,53 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0160/24 tlač k výstave "Štefánik" Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 81,60 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0148/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0147/24 kancelársky softvér Microsoft 365-elektronická licencia obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 43,90 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0146/24 pramenitá voda - 10 fliaš Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 70,68 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0166/24 vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2024-30.6.2024 - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 336,94 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0143/24 Preklad textov k výstave "Kde bolo, tam bolo...Skryté poklady Slovenska" do NJ Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mag. phil. Karolína Šajánková 44063687 400,00 € 26.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 Mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 264,00 € 25.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0144/24 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Kninžnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 403,37 € 25.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0142/24 hrnčiarska hlina červená 15 kg Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PECE spol. s r. o. 36618233 17,90 € 18.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0140/24 oprava výťahu v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 487,68 € 17.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0138/24 úprava webových stránok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Uváčik Emanuel, Ing. 51135019 60,00 € 12.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0141/24 tepelná energia - 05/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 382,64 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0137/24 dodávka a montáž komunikátora EZS do Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 728,40 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0136/24 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 348,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »