| DFB0118/26 |
Workshop - Regionálna výchova a múzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku |
00350095 |
|
19,00 € |
19.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
FA za licenciu k MuseumQR na obdobie od 21. 04. 2026 do 31. 12. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DODO Solutions, s.r.o. |
52391442 |
|
4 305,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Materiál na podujatie Noc múzeí dňa 23. 05. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Kvatro Comp s.r.o. |
35888024 |
|
7,15 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Stredy u Schneidra - prehliadka - 29. 04. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
135,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Stredy u Bernoláka - prehliadka - 01., 15. a 22. 04. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
315,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-39,16 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
360,72 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Telefónne poplatky a internet 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,19 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Pohonné hmoty do SMV 04/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
14,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 05/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Workshop - Umenie záchrany papiera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia |
37922335 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Nákup materiálu - rámčeky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
450,55 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Montáž elektrickej prípojky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
524,00 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Prednáška Katana - japonský meč |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
75,00 € |
27.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Elastické poťahy SKIRTING na skladací stôl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
118,37 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
PR služby v mesiaci apríl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Nákup sadrových odliatkov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zverky Slovakia s.r.o. |
35940743 |
|
307,50 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Konferenčný poplatok za konferenciu Conservation science Technology and industry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied |
00178900 |
|
130,00 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Deratizácia vnútorných priestorv |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
123,00 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Oprava uvolnených hlásičov EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
553,50 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Nákup materiálu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CREATIV - HAND, s.r.o. |
52401332 |
|
54,60 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Nákup odborných publikácií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
94,64 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 01. 2026 - 31. 03. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 654,14 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Vedenie účtovníctva 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
14.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
FA za materiál |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
443,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Prezutie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
45,01 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
124,34 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |