Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0118/26 Workshop - Regionálna výchova a múzeum Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Malokarpatské múzeum v Pezinku 00350095 19,00 € 19.05.2026 Faktúra
DFB0115/26 FA za licenciu k MuseumQR na obdobie od 21. 04. 2026 do 31. 12. 2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DODO Solutions, s.r.o. 52391442 4 305,00 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0110/26 Materiál na podujatie Noc múzeí dňa 23. 05. 2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Kvatro Comp s.r.o. 35888024 7,15 € 15.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0107/26 Stredy u Schneidra - prehliadka - 29. 04. 2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 135,00 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0108/26 Stredy u Bernoláka - prehliadka - 01., 15. a 22. 04. 2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 315,00 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0105/26 Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0106/26 Elektrina - vyúčtovanie 04/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -39,16 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0104/26 Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 04/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 360,72 € 07.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0099/26 Tlač plagátov do Citylightov 05/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0101/26 Telefónne poplatky a internet 04/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 191,19 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0102/26 Pohonné hmoty do SMV 04/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 14,12 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0100/26 Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 05/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 1 163,76 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0097/26 Workshop - Umenie záchrany papiera Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia 37922335 30,00 € 29.04.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0096/26 Nákup materiálu - rámčeky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 450,55 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 Montáž elektrickej prípojky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 524,00 € 28.04.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0095/26 Prednáška Katana - japonský meč Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ganryu-jima dojo 55344241 75,00 € 27.04.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Elastické poťahy SKIRTING na skladací stôl Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TENTino, s.r.o. 25950525 118,37 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0093/26 PR služby v mesiaci apríl Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 VAŠA STORY s. r. o. 56740395 650,00 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0092/26 Nákup sadrových odliatkov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Zverky Slovakia s.r.o. 35940743 307,50 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0090/26 Konferenčný poplatok za konferenciu Conservation science Technology and industry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied 00178900 130,00 € 22.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0089/26 Deratizácia vnútorných priestorv Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 123,00 € 21.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0088/26 Oprava uvolnených hlásičov EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 553,50 € 21.04.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0087/26 Nákup materiálu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 CREATIV - HAND, s.r.o. 52401332 54,60 € 20.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0085/26 Nákup odborných publikácií Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská technická univerzita Bratislava 00397687 94,64 € 15.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0086/26 Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 01. 2026 - 31. 03. 2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 654,14 € 15.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0083/26 Vedenie účtovníctva 03/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Centrum podporných služieb 53243188 1 500,00 € 14.04.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0078/26 Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0081/26 FA za materiál Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 443,67 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0077/26 Prezutie pneumatík na SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 45,01 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0082/26 Elektrina - vyúčtovanie 03/2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 124,34 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra