| DFB0044/23 | nákup PHM do SMV - 02/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 19,20 € | 03.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0051/23 | periodická činnost technika BOZP,PO,CO - 02/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 123,60 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0054/23 | elektrina - 02/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 742,38 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0043/23 | plyn - 03/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 11 420,00 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0048/23 | poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 186,64 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0046/23 | revízia výťahu v Hlavnej budove 1. Q. 2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 |  | 96,00 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0042/23 | elektrina - 03/2023 Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 20,83 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0041/23 | elektrina - 03/2023 Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 87,46 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0040/23 | elektrina - 03/2023 Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 119,11 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0039/23 | elektrina - 03/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 1 308,43 € | 01.03.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0038/23 | servis registračnej pokladne | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Sokrates systems, s.r.o. | 51234122 |  | 68,40 € | 24.02.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0035/23 | poplatok za používanie počítačovej siete SANET - 01-03/2022 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 330,00 € | 17.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0037/23 | predplatné časopis Múzeum 2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovenské národné múzeum, Centrum múzejnej komunikácie | 00164721 |  | 13,60 € | 14.02.2023 |  |  | 29.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0036/23 | tepelná energia - 01/2023 vyúčtovanie - Hlavná budova | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 8 731,02 € | 14.02.2023 |  |  | 23.05.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0034/23 | tepelná energia - 02/2023 hlavná budova | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 14 256,01 € | 09.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0029/23 | prenájom terminálov - 01/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Poscom s.r.o. | 51031884 |  | 24,00 € | 06.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0030/23 | poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 02/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 225,32 € | 06.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0028/23 | pohonné hmoty do služobného motorového vozidla - 01/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 105,28 € | 03.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0022/23 | zhotovenie vlajok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama | 37036106 |  | 201,60 € | 02.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0032/23 | poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 186,52 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0033/23 | elektrina - 01/202 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 766,47 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0027/23 | plyn - 01-02/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 12 113,00 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0020/23 | členský poplatok na rok 2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 33,00 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0031/23 | periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 123,60 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0021/23 | odpojenie a demontáž ohriavačov vody a sanity v pivnici ZsM | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Termomont Dolná Krupá s.r.o. | 36229709 |  | 131,72 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0026/23 | elektrina - 02/2023 Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 119,11 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0025/23 | elektrina - 02/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 1 308,43 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0024/23 | elektrina - 02/2023 Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 20,83 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0023/23 | elektrina - 02/2023 Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 87,46 € | 01.02.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0018/23 | vyhotovenie skla do vitríny (výstava Ornament) | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | STED s.r.o. | 52100430 |  | 46,80 € | 31.01.2023 |  |  | 01.03.2023 |  |  | Faktúra |