| DFB0282/23 | elektrina - 02/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | -305,69 € | 01.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0277/23 | elektrina - 01/2023 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | -309,40 € | 01.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0275/23 | odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2023 - hlavná budova | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 |  | 96,00 € | 30.11.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0274/23 | čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Tatrachema, v.d. | 31434193 |  | 356,76 € | 27.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0272/23 | pramenitá voda-19l flaša - 10 ks | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 |  | 70,68 € | 19.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0271/23 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 4.Q.2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 330,00 € | 16.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0267/23 | revízia výťahu v Dome hudby - 3.Q.2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KONE s.r.o. | 31359884 |  | 186,60 € | 09.11.2023 |  |  | 21.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0270/23 | predplatné - Historická revue 2024 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Petit Press, a.s. | 35790253 |  | 34,80 € | 08.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0269/23 | tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 10/2023 - preplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -6 991,84 € | 07.11.2023 |  |  | 21.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0266/23 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu GDPR od 11/2023-10/2024 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 |  | 134,04 € | 07.11.2023 |  |  | 21.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0265/23 | prenájom terminálov - 10/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Poscom s.r.o. | 51031884 |  | 24,00 € | 07.11.2023 |  |  | 21.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0263/23 | poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.11.2023-3.12.2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 278,38 € | 06.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0261/23 | pohonné hmoty do SMV | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 73,62 € | 03.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0259/23 | elektrina - 11/2023 - Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 71,93 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0258/23 | elektrina - 11/2023 - Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 96,43 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0257/23 | elektrina - 11/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 1 097,15 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0264/23 | poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 186,52 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0262/23 | periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 123,60 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0260/23 | elektrina - 11/2023 Dom Hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 15,70 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0256/23 | plyn 11/2023 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 5 352,48 € | 01.11.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0268/23 | elektrina - 10/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 447,12 € | 01.11.2023 |  |  | 21.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0004/23 | Zriaďovacie prvky - mobiliár - do expozície Dejiny Trnavy | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 |  | 45 284,40 € | 01.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0273/23 | doprava a inštalácia zriaďovacích prvkov-mobiliáru, do expozície Dejiny Trnavy | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 |  | 2 040,00 € | 01.11.2023 |  |  | 05.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0003/23 | Stavebné úpravy expozičného priestoru Dejiny Trnavy | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | STEFER, s.r.o. | 36266027 |  | 35 571,65 € | 01.11.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0255/23 | servis plynových kotolov - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MS SERVIS s.r.o. , Schwarz Martin | 44902964 |  | 816,00 € | 24.10.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0254/23 | revízia kompresora | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Termomont Dolná Krupá s.r.o. | 36229709 |  | 24,00 € | 23.10.2023 |  |  | 15.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0002/23 | hardware - do expozície Dejiny Trnavy (interaktívne prvky) | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 |  | 12 096,00 € | 23.10.2023 |  |  | 29.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0249/23 | dodávka pramenitej vody - 19l flaše | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 |  | 70,68 € | 19.10.2023 |  |  | 03.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0248/23 | výroba magnetiek | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Mgr. Katarína Boháčková | 46638377 |  | 980,00 € | 18.10.2023 |  |  | 03.11.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0250/23 | kancelárske potreby a tonery | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Milan Letovanec - LEMAX | 17672562 |  | 606,64 € | 17.10.2023 |  |  | 03.11.2023 |  |  | Faktúra |