| DFB0308/23 | periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 12/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 123,60 € | 31.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0309/23 | tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 12/2023 - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 11 493,00 € | 31.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0304/23 | celopriestorová dezinfekcia archeologického depozitára | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | SANOSIL SK s.r.o. | 46631348 |  | 900,00 € | 22.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0303/23 | grafické spracovanie múpzejných novín | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KON-PRESS, s.r.o. | 36247081 |  | 162,60 € | 21.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0302/23 | mesačná a ročná kontrola EPS - Hlavná budova | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Pavol Bottek ml. - PDP ALARM | 47223391 |  | 582,48 € | 20.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0301/23 | pravidelná ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Pavol Bottek ml. - PDP ALARM | 47223391 |  | 570,96 € | 20.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0297/23 | dodanie a montáž podlahoviny | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Podlahy WORK s.r.o. | 47714174 |  | 1 482,13 € | 18.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0296/23 | servisná a systémová podpora dochdzkového systému Aktion | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | EFG Slovakia, s.r.o. | 36224464 |  | 122,40 € | 17.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0298/23 | predplatné časopisov na rok 2024 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 |  | 98,00 € | 15.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0300/23 | služby MVS za r. 2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 |  | 2,70 € | 15.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0299/23 | revízia výťahu v Dome hudby - 2.Q.2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | KONE s.r.o. | 31359884 |  | 186,60 € | 15.12.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0294/23 | práce na oprave služobného bytu | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. | 51297035 |  | 2 532,70 € | 12.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0290/23 | lektorovanie kurzu zdobenia medovníkov | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Janka Dubašáková | 52118193 |  | 140,00 € | 09.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0293/23 | tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 11/2023 - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 2 745,41 € | 06.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0288/23 | poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 12/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 277,80 € | 06.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0281/23 | pohonné hmoty do SMV, destilovaná voda | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 45,14 € | 04.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0279/23 | odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom Hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Ľuboš Jambor | 30711436 |  | 432,71 € | 03.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0295/23 | periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 |  | 123,60 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFK0005/23 | Software - expozícia Dejiny Trnavy | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | ZEBRA STUDIO s. r. o. | 52158349 |  | 26 724,00 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0287/23 | elektrina 12/2023 - Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 15,70 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0286/23 | elektrina 12/2023 - Múzeum knižnej kultúry | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 96,43 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0285/23 | elektrina 12/2023 - Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 71,93 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0284/23 | elektrina - 12/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 1 097,15 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0283/23 | elektrina - 11/2023 - vyúčtovanie - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 587,96 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0280/23 | poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 11/2023 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 |  | 186,52 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0278/23 | výrub stromu v záhrade ZsM | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj | 43326218 |  | 294,00 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0276/23 | plyn - 12/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 5 352,48 € | 01.12.2023 |  |  | 21.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0289/23 | grafické práce - expozícia Dejiny Trnavy | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | ZEBRA STUDIO s. r. o. | 52158349 |  | 6 960,00 € | 01.12.2023 |  |  | 22.12.2023 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0292/23 | elektrina - 04/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | -357,06 € | 01.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0291/23 | elektrina - 03/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | -337,70 € | 01.12.2023 |  |  | 09.02.2024 |  |  | Faktúra |