DFB0020/20 |
elektrická energia - 02/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
28.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/20 |
elektrická energia - 02/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
28.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20 |
elektrická energia - 02/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
28.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/20 |
plyn - administratíva-vyúčtovanie 02-12/2019 nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
203,27 € |
27.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/20 |
revízia elektrických prenosných zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
1 360,80 € |
25.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
batérie do loggerov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TR instruments spol. s r.o |
15530779 |
|
125,00 € |
24.01.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/20 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a odstránenie závad |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
597,29 € |
20.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20 |
servisná prehliadka služobného motorového vozidla na r. 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
228,40 € |
17.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20 |
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20 |
plyn - 01/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20 |
tepelná energia - 01/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 1.Q.2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
119,48 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 1.Q.2020 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
52,60 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20 |
doplnková služba pri ochrane majetku - 1.Q.2020 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
172,08 € |
02.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20 |
elektrická energia - 01/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,11 € |
01.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/20 |
elektrická energia - 01/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,08 € |
01.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20 |
elektrická energia - 01/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
735,72 € |
01.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
elektrická energia - 01/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,51 € |
01.01.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |