Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0017/23 výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle - spoluúčasť poistenia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 28,03 € 30.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0019/23 plyn-administratíva - vyúčtovanie za r. 2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -165,05 € 24.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 školenie iSPIN - účtovníčka -- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Asseco Solutions, as.s. 00602311 67,72 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0014/23 revízia prenosných elektrických zariadení Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Ivan Sýkora 33211400 2 129,40 € 22.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0016/23 revízia hasiacich prístrojov. hydrantov, tlakových uzáverov a tlakové skúšky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Richard Junas - FIRESTOP SHP 41151852 1 301,40 € 18.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0013/23 preprava zapožičanej výstavy - Ľudový ornament - Krásno nad Kysucou - Trnava Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr. Eva Marcinčáková - EM Autodoprava 51987449 360,00 € 16.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0011/23 plyn - vyúčtovanie 08-12/2022 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 918,32 € 13.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 servisná prehliadka Služobného motorového vozidla, STK EK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 542,08 € 12.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0010/23 tepelná energia - 01/2023 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 14 256,01 € 11.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0003/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 383,84 € 09.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0004/23 náklady spojené s výpožičkozu výstavy - Zem, miesto pre život - noční lovci a sovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 30,00 € 09.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0002/23 poplatok za služobné mobilné telefóny, mobilný internet a Sim karta v hlásiči požiaru, a sim karty v EZS - 01/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,32 € 06.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0001/23 prenájom optických vlákien za 1. Q. 2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 03.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0012/23 vodné, stočné, zrážkové vody - 10-12/2022 všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 074,97 € 01.01.2023 15.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10