Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/23 prenájom terminálov - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 11.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0072/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 04/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 312,48 € 06.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0074/23 publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 05.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFB0075/23 tepelná energia - vyúčtovanie 03/2023 nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 541,11 € 05.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0071/23 nákup PHM do SMV a do kosačky - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 61,72 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0064/23 prenájom optických vlákien - 2. Q.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0077/23 elektrina - 03/2022 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 949,03 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0069/23 plyn - 04/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 251,00 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0070/23 poplatky za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 187,22 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0063/23 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0068/23 elektrina - 04/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20,83 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0067/23 elektrina - 04/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 87,46 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0066/23 elektrina - 04/2023 Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 119,11 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0065/23 elektrina - 04/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 308,43 € 01.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFB0078/23 vodné,stočné,zrážkové vody - od 1.1.2023 d- 31.3.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 040,69 € 01.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0079/23 disky Samsung, myš Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 278,19 € 01.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0062/23 mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS v objedkte ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 228,00 € 01.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0061/23 Kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 288,00 € 01.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0059/23 uloženie vypadanej strešnej krytiny a vyčistene dažďových žľabov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce 40829201 360,00 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0060/23 pramenitá voda - dodávka galonov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 70,68 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0058/23 vývoz velľkokapacitného kontajnera Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 192,00 € 15.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFB0057/23 tepelná energia - vyúčtovanie 02/2023 hlavná budova - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 590,14 € 15.03.2023 23.05.2023 Faktúra
DFB0056/23 revízia výťahu v Dome hudby - 1.Q.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 revízia výťahu v Dome hudby - 4.Q.2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 186,60 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 152,00 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 mobilný telefón - Xiaomi Redmi Note 11 gray Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 152,00 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 platba za konzultáciu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 38,34 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 prenájom terminálov - 02/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 354,71 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0045/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 03/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 226,60 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »