Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0156/23 odvlhčovač vzduchu MASTER - 2 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. 46574433 1 978,00 € 20.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0157/23 kanceláska stolička, kancelársky stôl, stolná lampa Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 789,65 € 20.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0154/23 kancelársky softvér Microsoft 365 Personal elektronicka licencia) - obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 37,90 € 17.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0155/23 teplená energia - 06/2023 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 953,07 € 13.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0152/23 oprava strešných žľabov, vyčistenie úžľabí a oprava strešnej krytiny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce 40829201 540,00 € 12.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0153/23 toner Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,29 € 07.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0151/23 prevoz nábytku Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 COLOR TAXI, s.r.o. 52737021 288,00 € 06.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0160/23 vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2023 - 30.6.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 069,68 € 01.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0150/23 elektrina - 06/2023 vyúčtovanie - hlavná budova, knižnica, dom hudby- nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,80 € 01.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0134/23 Mesačná kontrola EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 333,12 € 26.06.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0133/23 Kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 458,88 € 26.06.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0132/23 Výmena pohybových detektorov v hlavnej budove Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 382,80 € 22.06.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0130/23 kancelársky softvér Microsoft 365 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 74,90 € 20.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0131/23 online seminár - manažérske vzdelávanie - riaditeľka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PROEKO s.r.o. 35900831 99,00 € 19.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0128/23 nákup benzínu do kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 55,26 € 19.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0129/23 tepelná energia - 05/2023 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -9 671,57 € 12.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0127/23 odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 717,11 € 12.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0126/23 revízia elektroinštalácie vo všetkých budovách Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 580,00 € 08.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0122/23 poplatok za ONLINE odborný seminár - riaditeľka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PROEKO s.r.o. 35900831 99,00 € 07.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0124/23 nákup 2 ks kníh Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Martinus.sk, s.r.o 45503249 42,24 € 07.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0121/23 prenájom terminálov - 05/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 06.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0120/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 06/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 283,54 € 06.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0118/23 nákup pohonných hmôt do SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 95,54 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0123/23 licencia - Spartak Trnava 70 roky - výstava 100 rokov Spartak Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 152,40 € 02.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0116/23 plyn - 06/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 005,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0117/23 poplatok za pevné linky a internet v Kniznici ZsM - 05/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 198,84 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0119/23 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0111/23 odborná prehliadka výťahu v HB - 2.Q.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0125/23 elektrina - 05/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 678,48 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB0115/23 elektrina - 06/2023 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15,70 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »