Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0196/23 elektrina - 09/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 097,15 € 01.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0190/23 plyn - 09/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 352,48 € 01.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0189/23 sprievodný program ku Krajským oslavám SNP Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Klub vojenskej histórie Trnavská posádka, Mgr. Martin Ostrovský 50529048 6 800,00 € 25.08.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0188/23 osobné ochranné pracovné prostiedky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 107,09 € 22.08.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0186/23 pramenitá voda - 19 l flaše Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 70,68 € 22.08.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0185/23 ADOBE pre fotografa a archeológa Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 SWS International, s.r.o. 53781805 785,14 € 21.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0184/23 poskytnuté služby počtačovej siete SANET - 3.Q.2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 330,00 € 16.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0187/23 dezinsekcia depozitáru textílií Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 BIODECONTA spol. s.r.o. 31437711 300,00 € 15.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0183/23 elektromontážne práce na služobnom byte Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 122,56 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0182/23 oprava bleskozvodov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 073,42 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0181/23 revízia bleskozvodov na všetkých budovách ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 106,00 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0176/23 prenájom terminálov - 07/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 08.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0180/23 tepelná energia - vyúčtovanie - 07/2023 Hlavná budova - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 953,07 € 07.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0179/23 toner Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 78,94 € 07.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0173/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 08/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 291,02 € 06.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0170/23 pohonné hmoty do služobného vozidla Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 135,46 € 03.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0168/23 plyn - 08/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 928,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0172/23 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,52 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0174/23 periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 07/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0178/23 revízia komínov na všetkých budovách Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO 50995561 112,50 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0175/23 vyhotovenie 2 ks mužských klobúkov na výstavu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Concepthing s.r.o. 47399708 286,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0177/23 elektrina - 07/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 117,83 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0167/23 elektrina - 08/2023 Hlavná budova, Knižnica, Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 097,15 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0166/23 elektrina - 08/2023 Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,43 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0165/23 elektrina - 08/2023 Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15,70 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0164/23 elektrina - 08/2023 Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 71,93 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0162/23 diagnostika na služobnom vozidle Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 60,00 € 25.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0161/23 toner Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 67,50 € 25.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0159/23 servis registračnej pokladnice Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Sokrates systems, s.r.o. 51234122 68,40 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0163/23 kurz hrnčiarstva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Keramika - Róbert Šťastný 37248341 100,00 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »