Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0253/23 Reštaurovanie dvoch starých a vzácnych tlačí Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 2 980,00 € 16.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0246/23 tepelná energia - 09/2023 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -10 953,07 € 12.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0251/23 kalendáre 2024 pre zamestnancov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 45,24 € 11.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0242/23 prenájom optických vlákien za 4.Q.2023 - SANET Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0237/23 grafika a tlač - Múzejné noviny 2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 367,20 € 06.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0239/23 prenájom terminálov - 09/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 05.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0244/23 výmena pohybových detektorov v Hlavnej budove Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 254,40 € 04.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0241/23 servisné poplatky - Knižnično informačný systém - Ševčík Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 199,16 € 04.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0240/23 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 10/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 282,08 € 04.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0234/23 pohonné hmoty do SMV, destilovaná voda Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 111,40 € 03.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0236/23 servis PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 66,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0228/23 plyn - 10/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 352,48 € 02.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0247/23 slávnostný seminár PAM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 60,00 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0245/23 grafika a tlač - informačný leták v SJ, AJ Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 588,00 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0235/23 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 09/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,64 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0229/23 aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 60,00 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0238/23 tlač - Zborník 2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 1 182,50 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0233/23 elektrina 10/2023 - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 71,93 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0232/23 elektrina 10/2023 - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,43 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0231/23 elektrina - 10/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 097,15 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0230/23 elektrina 10/2023 - Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15,70 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0227/23 kancelársky software Microsoft 365 Personal - obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 35,90 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0226/23 Microsoft 364 personal - licencia na 1 rok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 36,90 € 01.10.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0252/23 vodné, stočné, zrážkové vody - 07-10/2023 všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 074,65 € 01.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0243/23 elektrina - 09/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -27,05 € 01.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0224/23 nákup žiaroviek Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 517,03 € 28.09.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0221/23 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2023 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 27.09.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0220/23 opakované školenie zamestnancov BOZP,PO,CO Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 405,00 € 27.09.2023 28.10.2023 Faktúra
DFK0001/23 jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia záhrady, oplotenia a vybudovanie zázemia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ateliér DV, s.r.o. 36004880 1 800,00 € 26.09.2023 28.10.2023 Faktúra
DFB0223/23 Kontrola EPS - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 228,00 € 26.09.2023 28.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »