Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/25 odstránenie závad po revízii - výmena poškodenej prepäťovej ochrany Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 602,69 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0120/25 nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 17,60 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0119/25 súprava zápisníka a pera - 50 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 141,44 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0118/25 Ochranné osobné pracovné prostriedky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 334,59 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0117/25 kurz prvej pomoci-lektori Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Zdravá župa, s. r. o. 53708997 90,00 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0116/25 tonery do farebnej tlačiarne fotografa Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 1 089,01 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 obrusy na stoly Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TENTino, s.r.o. 25950525 115,07 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0114/25 tlač plagátov do citilightov-05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0113/25 elektrická energia - vyúčtovanie za 05/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -278,80 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0112/25 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0111/25 poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 354,87 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0110/25 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 05/2025 (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 555,36 € 06.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0109/25 monodráma - dramatizácia k expozícii - Stredy u Schneidra za 05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 270,00 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0108/25 nákup pohonných hmôt do SMV - 05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 26,08 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0106/25 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 694,95 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0107/25 poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 05/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 192,57 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0105/25 maľovanie na tvár - Medzinárodný deň detí Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Andrea Klváčková - Zabkasworld 53939263 200,00 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0104/25 elektrina - 06/2025 opakované plnenie - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 1 346,57 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0103/25 pravidelná prehliadka plynových kotolov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 448,95 € 30.05.2025 Faktúra
DFB0102/25 revízie elektroinštalácie vo všetkých budovách Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 945,85 € 28.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0100/25 monodráma-Stredy u Schneidra za 04/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 225,00 € 21.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 divadelné predstavenie - Z dejín malého Ríma,MDD 1.6.2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 500,00 € 21.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 benzín do traktorovej kosačky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 18,52 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0099/25 občerstvenie na Noc múzeí a galérií - večera Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 186,00 € 20.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0097/25 pramenitá voda 19l fľaše, plastové poháre Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 166,86 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 tlač posterov - výstava Podmorský svet Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 349,94 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 tlač plagátov do citilightov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 2.Q.2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 98,40 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0093/25 maľovanie na tvár - Noc múzeí a galérií Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Andrea Klváčková - Zabkasworld 53939263 200,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0090/25 tonery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 328,13 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra