Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0198/25 jesenná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD SERVIS - Radoslav Grman 53445660 123,00 € 22.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 výmena a oprava sanitárnych zariadení Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 RIF - development, s.r.o. 51187558 440,00 € 18.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0195/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 208,76 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 09/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 30,08 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0194/25 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 08/2025 (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 659,31 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0193/25 pramenitá voda 19l fľaše Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 41,00 € 10.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0191/25 poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 08/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 365,35 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0192/25 výroba pier s logom ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 301,33 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0190/25 elektrická energia - vyúčtovanie za 08/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -465,31 € 08.09.2025 25.09.2025 Faktúra
DFB0188/25 asanácia muriva v pivnici Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ALEX BUILDING s. r. o. 51726271 6 139,19 € 04.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0189/25 tlač plagátov do citilightov-08/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 04.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0187/25 pagáče na koncert k sviatku Nanebovzatia Panny Márie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MM GastroTrade, s.r.o. 52712362 70,00 € 04.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0185/25 odborná prehliadka a skúšky PSN GPRS v Hlavnej budove, Dome hudby a MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 923,73 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0186/25 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 692,49 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 08/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 191,20 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0184/25 pohonné hmoty do SMV - 08/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 34,56 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 účatnícky popltok-online školenie mzdová účtovníčka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seminária, s.r.o 26426218 195,57 € 02.09.2025 22.09.2025 Faktúra
DFB0182/25 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 02.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0180/25 elektrina - 09/2025 opakované plnenie - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 1 346,57 € 01.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0178/25 úprava webových stránok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Emanuel Uváčik 51135019 510,00 € 26.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0179/25 revízia plynových kotlov v budhovách-Knižnica,Mpzeum knižej kultúry,Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ATREV s.r.o. 481900800 713,40 € 26.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0177/25 revízie 5 ks komínov na všetkých budovách ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO 50995561 112,50 € 21.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0176/25 revízia výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 98,40 € 19.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 vedenie kurzu Modelovania z hliny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY 37569295 70,00 € 19.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFK0002/25 Rekonštrukcia a doplnenie detekčných prvkov EZS v Hlavnej budove ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 4 949,45 € 19.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0174/25 koncert v kostole na sviatok Nanebovzatia Panny Márie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave 36092665 400,00 € 18.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0173/25 poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 3.Q.2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 330,00 € 18.08.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0172/25 tlač plagátov do citilightov-07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 14.08.2025 Faktúra
DFB0171/25 technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MK - soft, s.r.o. 36491594 56,58 € 12.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0169/25 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 659,31 € 08.08.2025 03.09.2025 Faktúra