Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0172/25 tlač plagátov do citilightov-07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 14.08.2025 Faktúra
DFB0171/25 technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MK - soft, s.r.o. 36491594 56,58 € 12.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0169/25 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 659,31 € 08.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0170/25 elektrická energia - vyúčtovanie za 07/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -341,66 € 08.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0168/25 tlač plagátov do citilightov-07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 07.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0167/25 poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 361,01 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0161/25 vyúčtovanie za plyn 01-06/2025 - malý kotol administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -55,09 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0162/25 tlač a grafika - Pracovný list Agáta a Justína - náklad 650 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 400,00 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0160/25 poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 191,44 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0164/25 pohonné hmoty do SMV a kosačky - 07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 95,55 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0165/25 drobné elektroinštalačné práce Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 672,20 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0166/25 revízie bleskozvodov na všetkých budovách ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 2 349,92 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0163/25 pramenitá voda 19l fľaše, sanitácia dávkovača Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 92,24 € 05.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0158/25 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 01.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0157/25 polročný prístup - VSSR Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 147,60 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 333,87 € 29.07.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0155/25 služby knižnice-MVS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 3,50 € 23.07.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2025 do 30.6.20256 - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 278,23 € 23.07.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0152/25 prednáška k výstave Podmorský svet Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Berešík Q-cert 54390541 50,00 € 21.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0153/25 vedenie kurzu Modelovania z hliny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY 37569295 70,00 € 21.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0150/25 tepelo-neoprávnené náklady za teplo za rok 2022 - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -549,07 € 14.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0151/25 opravy a výjazdy EZS za r. 2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 441,57 € 14.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0148/25 tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 06/2025 (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 659,31 € 09.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0144/25 poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 363,90 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0143/25 elektrická energia - vyúčtovanie za 06/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -579,62 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0140/25 revízia výťahu v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 191,27 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0138/25 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 369,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0139/25 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 492,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0141/25 tlač plagátov do citilightov-06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0142/25 tlač propagačných plagátov k letným akciám Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 43,05 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra