Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0150/25 tepelo-neoprávnené náklady za teplo za rok 2022 - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -549,07 € 14.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0144/25 poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 363,90 € 08.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0143/25 elektrická energia - vyúčtovanie za 06/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 -579,62 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0140/25 revízia výťahu v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 191,27 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0138/25 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 369,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0139/25 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 492,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0141/25 tlač plagátov do citilightov-06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 59,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0142/25 tlač propagačných plagátov k letným akciám Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 43,05 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0137/25 poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 191,27 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0135/25 servis výpočtovej techniky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Bleskanet, s.r.o. 36270105 650,08 € 03.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0136/25 nákup pohonných hmôt do SMV, autoumyváreň - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 79,03 € 03.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 preprava v dňoch 20-21.6.2025 - Olomouc Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ŠPORT-BUS, s.r.o. 51416000 800,00 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 sadrové odliatky - 20 ks - program k Noci múzeí a galérií Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Peter Axin AXINIT 43553699 500,00 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0134/25 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 126,69 € 02.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0129/25 pramenitá voda 19l fľaše Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 65,59 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0130/25 prenájom optických vlákien za 3.Q.2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 179,89 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0131/25 elektrina - 07/2025 opakované plnenie - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 1 346,57 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0128/25 monodráma-Stredy u Schneidra za 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Z malého Ríma 51098709 135,00 € 30.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0122/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - Prírodovedecká expozícia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 050,42 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0123/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - expozícia Krása-kufor Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 050,42 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0124/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - Ľudový odev Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 050,42 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0125/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - Klarisky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 050,42 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0126/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - Parrák Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 099,62 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0127/25 výmena lineárneho hlásiča EPS - Výstavné priestory Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 1 099,62 € 27.06.2025 15.07.2025 Faktúra
DFK0001/25 projektová dokumentácia interiéru k architektonickému návrhu Expozície Najstaršie dejiny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing.arch. Ivan Kanich 53402286 10 000,00 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0121/25 odstránenie závad po revízii - výmena poškodenej prepäťovej ochrany Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 602,69 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0120/25 nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 06/2025 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 17,60 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0119/25 súprava zápisníka a pera - 50 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 141,44 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0118/25 Ochranné osobné pracovné prostriedky Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Lukáš Minarovič - J&M OOPP 43617603 334,59 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0117/25 kurz prvej pomoci-lektori Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Zdravá župa, s. r. o. 53708997 90,00 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra