Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0292/24 občersvenie na vernisáž SLOvensko-SLOvinská dimenzia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MM GastroTrade, s.r.o. 52712362 72,00 € 19.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0293/24 elektromontážne práce-400V prípojka v Dome Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 1 691,81 € 18.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0288/24 úprava software systému PSN v Dome hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 78,00 € 18.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0286/24 poskytnuté služby počitačovej siete SANET za 4.Q.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 330,00 € 15.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0289/24 tepelná energia - 10/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie-nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 612,23 € 14.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0285/24 osvetlenie vo výstavnom priestore Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 3 360,90 € 13.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0284/24 občerstvenie na vernisáž výstavy 35.výročie nežnej revolúcie Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MM GastroTrade, s.r.o. 52712362 72,00 € 12.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0287/24 udelenie licencie k sekvenciám - výstava Slowár Slowenskí Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská televízia a rozhlas 56398255 157,20 € 12.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0291/24 tonery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 339,76 € 11.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0290/24 kancelárske potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 633,05 € 11.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0281/24 poskytnutie práva používať aktuálne verzie - 11/2024-10/2025 (GDPR) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 139,92 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0277/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 177,17 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0282/24 občerstvenie na odborný seminár -Neznámi hrdinovia 2.sv. vojny Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 326,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0275/24 poplatok za služobné mobily,mobilný internet a sim karty v EZS a EPS hlásičoch - 10/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 285,44 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0283/24 vývoz kontajnera Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ROJAN.preprava s.r.o. 47121530 192,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0272/24 nákup PHM do SMV - 10/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 55,72 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0280/24 elektrina - 10/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 250,42 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0279/24 elektrina - 11/2024 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 821,57 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0278/24 elektrina - 11/2024 Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0276/24 členský príspevok na rok 2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnava Tourism 42288924 300,00 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0274/24 pramenitá voda 19l fľaše Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 77,68 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0270/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 187,40 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0271/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0273/24 tlač-- infoletáky,infopohľadnice,retropohľadnice-oslavy 70.výročia ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 1 153,20 € 01.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0268/24 nahrávka vybraných ukýžok hercami na vernisáž výstavy v MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 480,00 € 29.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0269/24 programy do PC -ilustrator, photoshoop Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Bleskanet, s.r.o. 36270105 997,44 € 25.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0267/24 reštaurátorské zámery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 30,00 € 24.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0265/24 pohonné hmoty do SMV - 10/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 93,18 € 17.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0258/24 zabezpečenie elektrickej prípojky na oslavách 70. výročia ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 František Kolesík 33194343 677,82 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0255/24 hudobná produkcia na vernizáži výstavy 80.výročie SNP Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavský komorný orchester - občianske združenie 36089010 200,00 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »