DFK0002/24 |
Voice over do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
3 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
publikácia - Fenomén Lúčnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
30,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
grafické práce a inštalácia na expozícii Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
552,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
tanečný a hudobný program na vernisáži Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
REMINISCENCIE - súbor historického tanca a hudby |
37845802 |
|
1 000,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2024/ZslMuTT |
Kolektívna zmluva |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Ševčík Milan |
|
|
0,00 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
11.03.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0032/24 |
Objednávame si u Vás Voice over do expozície Dejiny Trnavy.
Dohodnutá cena: 3 000,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0033/24 |
Objednávame si u Vás grafické práce do expozície Dejiny Trnavy.
Dohodnutá cena: 552,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0051/24 |
auditorské služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Katarína Hlavatá |
52692124 |
|
400,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
výroba cechovej truhlice do výstavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
582,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Objednávame si u Vás publikáciu FENOMÉN LÚČNICA - 1 kus.
Cena: 30,00 EUR s DPH.
Prosíme o zaslanie faktúry. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0029/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na
podujatie: Vernisáž pri otvorení expozície Dejiny Trnavy
Termín: 22.marca 2024 o 17,00 hod.
cena 600,00 Eur s DPH.
Faktúra bola vystavená pred samotným dodaním na žiadosť objednávateľa ZsM.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0030/24 |
Objednávame si u Vás tanečný a hudobný program na vernisáž expozície Dejiny Trnavy, ktorá sa uskutoční dňa 22.3.2024 o 17:00 hod v ZsM v Trnave.
Dohodnutá cena: 1 000,00 EUR s DPH.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
REMINISCENCIE - súbor historického tanca a hudby |
37845802 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0031/24 |
Objednávame si u Vás propagačné video na novú expozíciu Dejiny Trnavy.
Dohodnutá cena: 100,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0052/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 02/2023 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 496,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásičoch EPS a sim karty v hlásičoch EZS - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,50 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Objednávame si u Vás nehmotný produkt - Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia - obnova.
Cena: 34,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
Objednávame si u Vás nehmotný produkt - Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia - obnova.
Cena: 34,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0049/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnova licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
softvér Microsoft 365 Personal - obnovenie licencie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,15 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |