Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007/24 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Citroen Berlingo, ŠPZ: TT-246FV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 0,00 € 08.01.2024 09.01.2024 Objednávka
DFB0005/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 01/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 282,38 € 06.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás vývoz spadnutého stromu. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj 43326218 0,00 € 02.01.2024 02.01.2024 Objednávka
DFB0004/24 výrub a odvoz stromu Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj 43326218 108,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/ZslMuTT Zmluva o refundáciu nákladov za odber plynu Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 145,44 € 01.01.2024 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0013/24 vodné,stočné,zrážkové vody - 10-12/2023 - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 151,92 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 elektrina - 12/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 540,23 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 elektrina - 01/2024 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 elektrina - 01/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 plyn 09-12/2023 - vyúčtovanie - Knižnica, Dom hudby, MKK - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 266,56 € 01.01.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0012/24 elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom Hudby - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -76,47 € 01.01.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0011/24 elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom hudby - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -9,10 € 01.01.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0010/24 elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Múzeum knižnej kultúry - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -172,64 € 01.01.2024 27.03.2024 Faktúra