0007/24 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Citroen Berlingo, ŠPZ: TT-246FV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0005/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 01/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
282,38 € |
06.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás vývoz spadnutého stromu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
0,00 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0004/24 |
výrub a odvoz stromu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
108,00 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/ZslMuTT |
Zmluva o refundáciu nákladov za odber plynu |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
145,44 € |
01.01.2024 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0013/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody - 10-12/2023 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 151,92 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
elektrina - 12/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,23 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
elektrina - 01/2024 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
elektrina - 01/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
plyn 09-12/2023 - vyúčtovanie - Knižnica, Dom hudby, MKK - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 266,56 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom Hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-76,47 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-9,10 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
elektrina - 01-12/2023 vyúčtovanie - Múzeum knižnej kultúry - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-172,64 € |
01.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |