Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/24 Objednávame si u Vás dodávku s montáž komunikátora EZS do Domu hudby. Dohodnutá cena: 728,40 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 0,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Objednávka
DFB0110/24 odborná prehliadka výťahu 2. Q. 2024 - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 96,00 € 13.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0108/24 vypracovanie jednopólových schém do el. rozvádzačov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 264,00 € 09.05.2024 03.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 36/2024/ZslMuTT Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2024 Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Bronco n.o. 45735549 26,28 € 07.05.2024 08.05.2024 19.05.2024 07.05.2024 doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0109/24 tepelná energia - 04/2024 hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -239,99 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.5.2024-3.6.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 281,38 € 06.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 pohonné hmoty do SMV, benzín do kosačky, voda do ostrekovačov - 02/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 179,54 € 03.05.2024 03.06.2024 Faktúra
0055/24 Objednávame si u Vás odstránenie závad na výťahu v budove Domu Hudby. Dohodnutá cena: 487,68 EUR s DPH Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KONE s.r.o. 31359884 0,00 € 02.05.2024 02.05.2024 Objednávka
DFB0114/24 tlač k výstave Uhorská kráľovská koruna Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 223,68 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 výroba strojanu na preparát zubra Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Martin Bednár 47433795 648,00 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 rezanie plexiskla vodným lúčom Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 K-KONTROL, spol. s r.o. 36234851 114,00 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0119/24 tepelná energia za r. 2023 - zľava z ceny tepla - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 311,48 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 elektrina - 04/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 258,61 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 elektrina - 05/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0100/24 elektrina - 05/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 04/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,60 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0104/24 služby MVS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 8,00 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 pramenitá voda, plastové poháre Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 104,40 € 01.05.2024 03.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 35/2024/ZslMuTT Zmluva o výpožičke archeologických nálezov Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Pamiatkový úrad SR 0,00 € 30.04.2024 03.05.2024 31.10.2024 02.05.2024 doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva