Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/24 poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.4.2024-3.5.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 284,88 € 06.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 prezutie a vyváženie pneumatík na SMV Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava 34134484 35,00 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 22/2024/ZslMuTT Zmluva o výpožičke Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch 36086967 0,00 € 04.04.2024 05.04.2024 04.11.2024 04.04.2024 doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0069/24 tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie variabilnej zložky tepla za obdobie od 01.01.-29.2.2024 - preplatok - nové cenové rozhodnutie(vyúčtovanie rozdielu cien) Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -7 759,93 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 prenájom optických vlákien - 2.Q.2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TT-IT, s.r.o. 44102771 175,50 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0042/24 Objednávame si u Vás tlač na PVC dosky - formát - 50 x 70 cm, - plnofarbenie - počet - 35 ks Cena: cca 800,00 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 KON-PRESS, s.r.o. 36247081 0,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0067/24 pohonné hmoty do SMV a kosačky - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 54,96 € 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0041/24 Objednávame si u Vás nehmotný produkt - Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal (elektronická licencia) - obnova - 2 ks Cena: 69,80 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0088/24 online seminár PAM 22.3.2024 - mzdová účtovníčka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 96,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 elektrina - 03/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 237,48 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 elektrina - 04/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 elektrina - 04/2024 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 152,51 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,52 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 dodávka a montáž komunikátora EZS a EPS - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 298,78 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 264,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 pravidelná 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 334,63 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2024 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 kancelársky softvér Microsoft 365 Personal - elektronická licencia 2 ks - obnova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 69,80 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 výroba dosky do expozície Dejiny Trnavy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama 37036106 234,00 € 01.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 elektrina - 03/2024 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 encare, s.r.o. 52302555 800,95 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »